三体系质量、职业健康安全管理体系程序文件合集 环境、
其订单或计划退回;生产部门在编制产品周转卡时应在周转卡中对其标内容进行移植。4.1商务部在接到订单时应对产品标识的要求加以明确或确认,如按相应产品标准要求进行标的则明确说明相应标准编号;如客户有特殊要求的则应要求客户以文件的方式明确其标识内容。商务部在订单内容传递过程中应明确标注。4.2生产部门在接到商务部门的订单或需求计划时,应对标记内容是否完整准确予以识别,如不完整或不清楚,则应对
三体系质量、环境、职业健康安全
管理体系程序文件合集
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三体系质量、职业健康安全管理体系程序文件合集 环境、
其订单或计划退回;生产部门在编制产品周转卡时应在周转卡中对其标内容进行移植。4.1商务部在接到订单时应对产品标识的要求加以明确或确认,如按相应产品标准要求进行标的则明确说明相应标准编号;如客户有特殊要求的则应要求客户以文件的方式明确其标识内容。商务部在订单内容传递过程中应明确标注。4.2生产部门在接到商务部门的订单或需求计划时,应对标记内容是否完整准确予以识别,如不完整或不清楚,则应对程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 程 序 名 称 文件控制程序 三体系兼 容程 序 记录控制程序 信息沟通程序 管理评审程序 人力资源管理程序 内部审核程序 编 号 Q /TZ Q.E.O-B01-2013 Q /TZ Q.E.O-B02-2013 Q /TZ Q.E.O-B03-2013 Q /TZ Q.E.O-B04-2013 Q /TZ Q.E.O-B05-2013 Q /TZ Q.E.O-B06-2013 页次 1 16 20 26 33 44 56 60 64 70 79 96 99 101 114 121 131 138 157 163 169 173 179 187 193 197 204 212 220 法律、法规获取与识别管理程序 Q /TZ E.O-B01-2013 监测和测量管理程序 安环 应急准备和响应管理程序 兼容 不符合、纠正与预防措施管理程序 程序 运行控制程序 合规性评价管理程序 质量目标管理程序 施工机具控制程序 工程项目投标和合同管理程序 建筑材料、构配件和设备管理程序 分包管理程序 施工质量管理程序 质量 施工质量检查程序 程序 试验、检测管理程序 不合格品控制程序 检测设备控制程序 顾客满意程度测量程序 改进程序 数据分析程序 环境 环境因素识别与评价管理程序 程序 职业 危险源识别与风险评价管理程序 健康 现场安全生产管理程序 安全 程序 事故、事件管理程序 2 Q /TZ E.O-B02-2013 Q /TZ E.O-B03-2013 Q /TZ E.O-B04-2013 Q /TZ E.O-B05-2013 Q /TZ E.O-B06-2013 Q /TZ Q-B01-2013 Q /TZ Q-B02-2013 Q /TZ Q-B03-2013 Q /TZ Q-B04-2013 Q /TZ Q-B05-2013 Q /TZ Q-B06-2013 Q /TZ Q-B07-2013 Q /TZ Q-B08-2013 Q /TZ Q-B09-2013 Q /TZ Q-B10-2013 Q /TZ Q-B11-2013 Q /TZ Q-B12-2013 Q /TZ Q-B13-2013 Q /TZ E-B01-2013 Q /TZ O-B01-2013 Q /TZ O-B02-2013 Q /TZ O-B03-2013 三体系质量、职业健康安全管理体系程序文件合集 环境、
其订单或计划退回;生产部门在编制产品周转卡时应在周转卡中对其标内容进行移植。4.1商务部在接到订单时应对产品标识的要求加以明确或确认,如按相应产品标准要求进行标的则明确说明相应标准编号;如客户有特殊要求的则应要求客户以文件的方式明确其标识内容。商务部在订单内容传递过程中应明确标注。4.2生产部门在接到商务部门的订单或需求计划时,应对标记内容是否完整准确予以识别,如不完整或不清楚,则应对文 件 控 制 程 序
(Q/TZ Q.E.O-B01-2013)
1 目的
为了对与管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本,特制定本程序。 2 范围
适用于与管理体系有关的文件控制。 3 术语和定义
采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语
和定义。 4 职责 4.1 集团公司
4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门,负责文件的收发和档案管理
工作。
4.1.4 工程技术部结合年度内审,组织对管理体系文件的适宜性、有效性、
充分性进行评审;同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理,并配合工程技术部作
好相关程序的评审和修订工作。
4.2 分公司
4.2.1 分公司经理批准分公司文件。
4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。
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