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报告号: 报告人: 第 页 共 页 提问目录中的项目 所需文件 备注 审核流程计划 被审过程/部门: 日期 审核员(在审核负责人姓名下划线): 日期/时间 序号 部门 地点 参加人员 .. ..

word格式 末次 会议 参加人员:

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word格式 过程审核 总评定 报告号: 第1页 审核企业/部门: 审核员: 被审核企业/厂/部门: 地址: 负责人: 被审核过程/产品/服务 审核原因: 审核日期: 符合率: % 级别: 备注: 制定措施计划/负责人/期限: 日期/签字 日期:/签字: 被审核企业 审核员:

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word格式 过程审核 总评定 报告号: 第2页 过程审核评定标准: 总符合率% 90至100 80至89 60至79 小于60 对审核结果的说明: 对过程的评定 符合 绝大部分符合 有条件符合 不符合 级别名称 A*) AB*) B*) C

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