2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】 下载本文

2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表(业务部)

受检部门:业务部 序号 1

涉及要素 5.2

检查方法 询问1-3名营销部人员本公司的 质量方针

检查内容 营销部人员是否知道并理解本公司的质量方针? 质量目标是否分解到营销部,客户满意度是否达到,客户投诉目标是否达到? 营销部人员是否明确工作及职责范围?履行职责是否完善? 检查结果 判定 2 6.2.1 查看营销部门的质量目标; 查看《客户满意度统计分析表》。 3 5.3 问责任人营销部的职责是什么? 履行职责的情况和相关证据。 4 营销部是否收集顾客的相关要求和期望? 是否组织相关部门对客户订单进行评审工作并记录? 4.2 询问营销部人员顾客有那些要 求?有没有形成书面统计? 5 8.2.3 查看《合同评审》3-5份 6 是否对一般合同评审和特殊合同评审做出分类 当客户要求发生变更时,是否以书面形式通知生管部,是否以《合同评审》作出记录。 查看一般合同评审和特殊合同评 审 查看书面通知3-5份客户订单评 审记录或订单变更通知记录 询问负责人与客户沟通的沟通方式?并查看3-5份客户反馈意见 的处理记录。 了解出货流程;查看送货单和相关 表单1-3份。 7 8 是否采用可行的方式与客户沟通,对客户意见是否采用了《客户投诉处理表》予以记录? 出货是否有相关表单,是否有送货单?有无经手人签字确认? 8.2.1 9 8.5.1 10 是否有客户的财产交由营销部门保管? 8.5.3 询问是否有客户财产清单 11 当客户发生退货时如何处理?不合格品的处理方式? 是否向客户发出《客户满意度统计分析表》回收存档交作出分析处理? 8.7 抽查2-3份《客户退货跟踪处理 单》流程是否符合要求 查《客户满意度统计分析表》3-5份,并问负责人收到《客户满意度 统计分析表》后如何处理。 12 9.1.2