公司企业费用报销管理制度范本 下载本文

公司费用报销管理制度

目 录

第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

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第一章 总则

第一条:为了加强公司部管理,规公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、市(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。

第三条:本制度适用公司各部门。

第二章 费用报销制度及流程

第四条:原始凭证有效性的规定

1、报销人应取得真实合法的原始凭证

(1)、有效发票至少需要印有两个章:或地税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。

(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地消费索取发票,避免出现假票现象。

3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;

第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列贴;

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5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据

不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单; 10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每出租车票背面需有部门主管签字确认; 会计主管审财务负责 经办人填 部门负责核报销凭证 第六条: 在一个预算期(一个月),业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出人审批 写报销单 人审批 预算部分不予报销。 第七条:费用报销基本流程: 经办人 第八条:报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部,15号之前财务部完成审核并付款,逾期一律不予受理。 2、超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃。 第九条:差旅费报销 1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额实行实报实销,超出标准部分自行承担。 2、出差补贴及标准 住宿标准 项目 交通费 100 一般员工 火车硬座 120 经理 150 总监 签字领款 出纳审核 并付款 总经理 审批 职位区域省外 飞机经济仓/火车硬飞机经济仓/火车硬 专业资料