安全管理体系文件总清单 下载本文

NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效:2010.07.01

格式号:P08-01

新增关键性设备和系统的标识审批表

编号:

提出部门 标识项目 标识的依据 标识的理由: 职能部门意见: 签名/日期: 管理者代表(DP)意见: 签名/日期: 注: 1.本表一式二份,一份职能部门存档,一份双标办存档; 2.本表记录要求见《关键性设备和系统的标识程序》SP0800 3.本表保存期五年。

南京远洋运输股份有限公司 编制:双标办公室 版本号/修改号:3.0/03 页码: 26

NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效:2010.07.01

格式号:P08-02

安全应急、备用设备和系统测试记录表

船舶: 编号: 设备系统名称 测试日期

注:本表记录要求见《关键性设备和系统的标识程序》SP0800

南京远洋运输股份有限公司 编制:双标办公室 版本号/修改号:3.0/03 页码: 27

测试内容 测试周期 效果/状态 责任人签名 NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效:2010.07.01

格式号:P09-01

不符合(不合格)报告表

编号: 部门/船舶 不符合(不合格)来源 NO 不符合(不合格)事实 不符合条款: 不符合条款: 不符合条款: 不符合条款: 双标办/DP确认 签名 日期 性质 一般□ 严重□ 重大□ 一般□ 严重□ 重大□ 一般□ 严重□ 重大□ 报告日期 原因分析 纠正预防措施 纠正期限: 年 月 日前 纠正期限: 年 月 日前 纠正期限: 年 月 日前 纠正期限: 年 月 日前 管理者代表(DP)意见: 签名 日期 一般□ 严重□ 重大□ 验证意见: 签名 日期 职能部门负责人/船长 签名 日期 注:

1.“部门”系指公司职能部门;

2.本表应由职能部门负责人或船长填报;

3纠正预防措施实施报告及相关证据应完整附于后。

4.本表和相关证据应由职能部门/船舶和双标办各保存一份。

5.本表记录要求见《不符合规定情况(不合格)的报告、调查分析和纠正预防程序》SP0900

南京远洋运输股份有限公司 编制:双标办公室 版本号/修改号:3.0/03 页码: 28

NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效:2010.07.01

格式号:P09-02

纠正预防措施实施报告

不符合(不合格)/事故险情报告编号: 纠正预防措施的实施情况及效果: 责任人: 日 期: 注:1. 报告责任人应对照各项纠正预防措施简述实施的时间、地点、人员、完成情况、效果、有关

证据等;

2. 本表填妥后应和相关客观证据一起附在不符合/事故险情报告之后;报告的职能部门/船舶和双标办各保存一份。

3.本表记录要求见《不符合规定情况(不合格)的报告、调查分析和纠正预防程序》SP0900

南京远洋运输股份有限公司 编制:双标办公室 版本号/修改号:3.0/03 页码: 29

NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效:2010.07.01

格式号:P10-01

事故/险情报告表

编号:

船名 类型 发生地点 发生日期 事故等级(公司职能部门确定) 1.现场观察情况、气象、海况、事情经过及原因: 2.对危害程度的评估(如果牵涉到第二者时,还应报告了解到的对方情况): 3.已采取的预防措施: 船长(签名): 4.公司调查处理小组调查分析及处理意见 5.职能部门制定的纠正预防措施 双标办/DP确认: 签名: 日期: 管理者代表(DP)意见: 签名: 日期: 注:1本表1.2.3栏由发生事故、险情的船舶船长填写,4.5栏由公司职能部门填写。 2.栏内空格不够,可使用附页,并在改栏注明”附页附于本表”之后。

3实施纠正预防措施的客观证据与本表一起保存。

4 本表及有关证据由职能部门、当事船舶和双标办各保留一份。

5.本表记录要求见《事故、险情的报告、调查、分析和纠正预防程序》SP1000

南京远洋运输股份有限公司 编制:双标办公室 版本号/修改号:3.0/03 页码: 30

职能部门验证: 签名: 日期: