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钢材采购流程
一、根据业主指定品牌或现场所处位置选定钢材供应商:
1、通过网络查询,通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式后,由现场项目部提供采购材料清单,根据网络价格做好资金预算,附件“钢材价格信息(4月13日)附件.doc”中对各地钢材行情报价及趋势都有报道,类似这样的各地价格周报首先需要做好订阅及查询。这些渠道包括供应商的主动问询和介绍、专业媒体广告、互联网搜索以及业主介绍、项目部介绍、实地搜索等方式。 2、本着就近原则,初步确定好几家供货商后,让供应商提供尽可能详细的相关证件:经营许可证、代理品牌、经营规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。经办人必须就此写出考察报告。
3、经办人将对供应商提供的资料做一个详细的归类,并且给出是否值得深入交流、资金是否值得肯定的内部分析。
4、对供应商的实地查看。视察其规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。
5、询问供应商是否能一票结算,运费多少,能否垫资;做综合比较,挑选出适合合作的供应商;
6、与适合合作的供应商签订意向合同:由于钢材价格瞬息万变,有时由于付款不及时会出现单价调整,所以需与供货商协商,报价在多长时间内有效,如一周内价格有效,则合同单价不调整。如不能,合同单价确认时需与公司对口财务人员取得联系,确认付款时间节点后再行磋商。 二、合同确认:
1. 经办人接到项目部所报材料清单,获取以下基本信息:规格型号,数量、计划到货日期。
2、报单予供应商,让其报价,选择价格合适的供应商并下单,定单必须含有以下信息:规格型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
4. 定单传真给供应商以后,需要与其进行确认采购信息,并要求签字回传。
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5.如无误,根据清单编写合同,合同样本见附件资料库。合同尤其需注明计重方式是按理论计算还是过磅实重,我方经办人需事先做好理论计算,详见附件中五金计算器。以便进行判断比较。 三,采购现场:
1.合同确认完毕以后,经办人根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达项目部,以保证货物安全。
2.钢材经销商装车前,我方经办人员做好检查工作,自备游标卡尺及皮尺,装车前做好检测工作,检测标准根据采购材料的国标进行检查,各类板材及型材的国标网上标准网均有下载,经办人认真检查,杜绝下差超标。钢材下差,就是指型材的厚度与实际手册要求的厚度相差的数值,一般钢材尺寸都会比手册要求的偏小,故称钢材下差。
在选购型材的时候,需要测量型材的基础数据,比如板厚、直径、长度等数据,各厂家生产的型材尺寸都会有差别,测量数据和手册数据之间会有个允许的误差波动范围。 四,实物到场:
项目部材料员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,规格型号,数量;如送货单上的信息与采购定单不符,需征求项目经理意见是否可以收下。
到货材料必须配备钢材合格证,合格证样本见附件。 五,退货:
如遇供应商所提供的材料质量不合格(例如以次充好等)、规格不符、数量短缺等,经办人在收到项目部材料员报告后,需第一时间与供应商联系退货事宜。 六,付款:
经办人认真校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
如无问题,根据付款周期编制付款计划,安排付款。
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