增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)

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增值税纳税申报表

( 适用于增值税一般纳税人)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额, 均应按税务机关核定的纳税期限填写本表, 并向当地税务机关申报。

税款所属时间:自 纳税人识别号

年 月 日至 年

月 日 填表日期: 所属行业

年 月 日

金额单位: 元至角分

纳税人名称( 公章):

法定代表人姓名 开户银行及帐号 项 销售额 目 注册地址 登记注册类型 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一般项目 本月数 生产经营地址 电话号码 即征即退项目 本月数 本年累计 本年累计 ( 一) 按适用税率计税销售额 其中: 应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 ( 二) 按简易办法计税销售额 其中: 纳税检查调整的销售额 ( 三) 免、抵、退办法出口销售额 ( 四) 免税销售额 其中: 免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免、抵、退应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 应抵扣税额合计 实际抵扣税额 税款计 算 应纳税额 期末留抵税额 简易计税办法计算的应纳税额 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额( 多缴为负数) 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额( 多缴为负数) ≥0 ) 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 16 17 = 12 + 13 - 14 - 15 + 16 18( 如17 < 11, 则为 17, 否则为11) 19 = 11 - 18 20 = 17 - 18 21 22 23 24 = 19 + 21 - 23 25 26 27 = 28 + 29 + 30 + 31 28 29 30 31 32 = 24 + 25 + 26 - 27 33 = 25 + 26 - 27 34 = 24 - 28 - 29 35 36 37 38 = 16 + 22 + 36 - 37 为本纳税人的代理申报人, 税款缴纳 授权声明 如果你已委托代理人申报,请填写下列资料: 为代理一切税务事宜,现授权 (地址) 授权人签字: 任何与本申报表有关的往来文件,都可寄予此人。 申本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实报的、可靠的、完整的。 人 声 明 声明人签字: 接收日期:

主管税务机关: 接收人:

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