质量管理体系各部门内部审核检查表(人力资源部)

表格编号:QM04-06-002-08 质量管理体系各部门内部审核检查表(人力资源部) 审核部门 人力资源部 审核员 审核日期 相关标准条文 相关程序 审核内容 1.公司人员招聘如何进行? 2.查看《工作申请表》、《员工试用考核表》 3.查看员工档案 4.员工转正如何办理? 5.员工异动如何管理? 6.离职如何办理? 7.如何了解培训需求? 8.《年度培训计划》来源?是否批准?有更改?培训计划是否符合公司有关程序文件的规定? 9.培训记录是否与计划相符?(新员工入职培训记录、技能资格培训及记录等) 10.特殊工作人员的资格认可(特殊工位人员、仪器校验人员、内部审核人员、机修/电工、检验人员),有证书? 11.考核记录与培训效果评价 12.公司内部沟通有哪些方式?有什么规定? 1、 公司厂房、水电怎么维护? 检 查 记录 7.1.2 人员 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 《人力资源培训管理程序》 7.1.3基础设施 1. 查工作记录,是否发生重大不合格? 10.2 不合《纠正措施管如何处理? 格和纠正理程序》 措施 1.各岗位是否有正确版本的适用文件? 2.文件是否清晰,易于识别? 3.工作现场是否有作废的文件? 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现7.5成文信《文件和记录象? 息 管理程序》 5.质量记录是否完整? 6.质量记录是否清晰,易于识别、检索? 7.检查质量记录的保存情况 1.公司及本部门的质量目标是什么? 6.2质量目《质量目标管2.最近两个月本部门目标的实现情况如何? 标及其实3.没有达到时是否采取改进措施?提供实施改进理程序》 现的策划 措施的记录。 5.3 组织内的角色、1.组织结构图 《质量手册》 职责和权2.工作职责 限

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