管理制度拟定及业务流程管理办法

附1

管理制度及业务流程审批流程图

所属公司 流程项目 普通管理制度及业务流程审批 管控部门 编号 参与部门 职能部门 (经办) 开始 西安君爱企业管理咨询有限公司 总经办(战略规划部) 行政人事部 (审核) 总经办(战略规划部)(复核) 经营层/所有层 最高管理机构 (审议/审批) 关联部门 (会审) 制度草拟 工作流程 部门负责人审核 关联部门1 关联部门2 审核 复核 经管会或董事局 审议/审批 结束 说明:适用于公司管理制度和业务流程。

行政人事部负责公司所有制度流程的合理性与合规性审核、制度执行的监督、奖惩等。

附2

管理制度及业务流程审批表

⑥相关决策人(签发:) ⑤经管会 审议意见 制度名称 流程名称 ④复核 意见 总经办(战略规划部) 负责人签名: ③审核 意见 行政人事部 负责人签名: 负现人签字: 负现人签字: 负现人签字: 负现人签字: 负现人签字: 部门负责人: ②相关部 草拟人: 主要内容描述(见附件): 门会审 意见 ①草拟 部门 说明:总经办(战略规划部)拟定本部门制度及流程时第“程序④”(略)。

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