重大科研项目经费使用情况的自查报告

附表1

重大科研项目经费使用情况的自查报告

计划名称: 项目编号: 项目名称: 课题编号: 课题名称:

课题承担单位(公章): 课题负责人(签章):

课题承担单位财务部门负责人(签章): 课题起止时间: 20 年 月-20 年

年 月 日

月承 诺 书

本课题财务自查报告,是课题负责人会同课题承担单位财务部门,在认真清理账目,核实拨款与支出数,正确计算课题实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本课题负责人保证自查报告各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。

法定代表人(签章):

年 月 日

财务部门负责人(签章):

年 月 日

课题负责人(签章):

年 月 日

科研项目经费使用情况的自查报告编写提纲

1.项目(课题)承担单位科技计划专项经费是否纳入单位财务统一管理、单独核算情况,是否确保专款专用。会计科目设置规范性,核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性。 2.项目(课题)经费实际到位、使用情况,以及未能按预算执行的情况及原因;课题执行过程中发生的预算调整及报批情况。 3.项目(课题)经费对外拨付经费情况,预算外外拨经费情况及原因说明。

4.项目(课题)经费明细支出情况,按附表填列。

5.项目(课题)经费中设备购置是否按批复的预算执行,是否进行政府采购,购置设备是否纳入单位固定资产管理。 6.项目(课题)经费自筹经费实际到位情况,若自筹经费未能及时到位说明原因。

7.项目(课题)经费账面结余的金额及形成原因,应付未付款项金额及使用计划,净结余金额。

8.课题执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4