【参考借鉴】质量管理体系文件专项内审.doc

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(20RR年

12月)

RRRR医

目录

1、 关于成立质量管理2、 3、 4、 5、 6、 7、

质量管理体系文件质量管理体系文件首次会议签到表 质量管理体系文件末次会议签到表 质量管理体系文件

药有限公司

体系内审小组的通知 专项内审的通知 专项内审实施计划 专项内审表 专项内审报告

关于进行质量管理专项内审的通知

为了确保《药品经营质量有效性,确保公司质量管理体GSP的要求,特对公司新修订

体系文件

管理规范》运行的适宜性、充分性、系能够持续有效的运行,根据新版的质量管理体系文件的适应性、可行

性进行专项评审。经总经理批准,具体考核办法及时间安排如下: 1、审核时间:20RR年12月18日 2、评审组成员安排如下:

组长: 副组长:

组员:

评审方式:查资料和现场提问

3、审核依据:《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)和《湖北省

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药品批发企业GSP现场检查评定标准》

本次评审将由质量管理部记录汇总确保公司质量管理体系符合GSP的要求。

特此通知 RRRR医药有限公司 年月日

质量管理体系文件专项内审计划

1、评审组成员安排如下: 组长: 副组长: 组员:

2、 审核目的:审核公司新修订的质量管理体系文件的适应性、可行性。 3、 审核依据:药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)

4、 审核覆盖范围:公司新修订的质量管理体系文件的适应性、可行性

和相关记录、流程。 5、 审核时间:20RR年12月18日

6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。 6、 审核日程安排:

1)20RR年12月18日09:00对公司新修订的质量管理体系文件的适应性、可行性进行专项评审。

2)审核方法主要为查资料、查流程、查记录+现场提问的形式开展检查。 3)审核内容:

A)查质量管理体系文件是否符合经营全过程管理及质量控制要求。 B)查质量管理体系文件是否与企业实际相符合; C)查质量管理体系文件是否与计算机系统相符合; D)查质量管理制度、职责、规程、记录相互之间是否相符。

质量副总经理意见:

签名:

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RRRR医药有限公司 20RR年12月17日

医药有限公司 会议签到表

会议主题 会议时间 质量管理体系文件专项内审会议(首次会议) 20RR年12月18日 会议地点 公司会议室 到会人员名单 姓名 部门/职务 姓名 部门/职务 共计:(人数) 医药有限公司 会议签到表

会议主题 会议时间 质量管理体系文件专项内审会议(末次会议) 20RR年12月18日 会议地点 公司会议室 到会人员名单 姓名 部门/职务 姓名 部门/职务 优质参考文档

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