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公司内部审计报告三篇
篇一:公司内部审计报?/p>
致:
由:
日期?/p>
关于?/p>
一、背?/p>
我们?/p>
XX
集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内?/p>
控制进行一次评价?/p>
二、目?/p>
进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体?/p>
价。并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的
改善建议。以使内部控制合理合规,达到纠错防弊,提高效率的?/p>
的?/p>
三、范?/p>
业务范围:本次审计涉及的业务流程
期间范围:本次审计涉及的期间