2017
企业内部审计工作计划范本
导读?/p>
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2017
企业内部审计工作计划范本
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一、集团公司内部审计工作总体思路?/p>
1
、今?/p>
5
年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支?/p>
计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重?/p>
2
?/p>
201x
年审计工作重点是:以内控制度审计为基础
,
以经营业
绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥
内部审计在防范风险?/p>
完善管理和提高经济效益中的作用,
即在实施
审计监督同时,提高审计服务职能?/p>
二?/p>
201x
年度集团公司内部审计工作计划如下?/p>
1
、完善审计内控制?/p>
,
促进集团内控管理健全与完?/p>
?nbsp;
首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据
审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法?/p>
?/p>
《集?/p>
公司预算执行情况审计办法?/p>
?/p>
《集团公司合同管理审计办法?/p>
三项?/p>
审制度?/p>
?nbsp;
内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会
计信息真实?/p>
促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调?/p>
?/p>
织、制约、检查的控制系统?/p>
20xx
年内审工作应该建立在公司内部
控制的基础上,
对其执行情况进行检查与评价?/p>
主要是评价内控是?/p>
健全、有效,可依赖程度如?/p>
;
评价在其内控制度健全、有效、可?