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2017

企业内部审计工作计划范本

 

 

导读?/p>

本文

 

2017

企业内部审计工作计划范本

,仅供参考,如果觉得

很不错,欢迎点评和分享?/p>

 

 

 

一、集团公司内部审计工作总体思路?/p>

 

 

 

1

、今?/p>

5

年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支?/p>

计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重?/p>

 

 

 

2

?/p>

201x

年审计工作重点是:以内控制度审计为基础

,

以经营业

绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥

内部审计在防范风险?/p>

完善管理和提高经济效益中的作用,

即在实施

审计监督同时,提高审计服务职能?/p>

 

 

 

二?/p>

201x

年度集团公司内部审计工作计划如下?/p>

 

 

 

1

、完善审计内控制?/p>

,

促进集团内控管理健全与完?/p>

 

 

 

?nbsp;

首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据

审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法?/p>

?/p>

《集?/p>

公司预算执行情况审计办法?/p>

?/p>

《集团公司合同管理审计办法?/p>

三项?/p>

审制度?/p>

 

 

 

?nbsp;

内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会

计信息真实?/p>

促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调?/p>

?/p>

织、制约、检查的控制系统?/p>

20xx

年内审工作应该建立在公司内部

控制的基础上,

对其执行情况进行检查与评价?/p>

主要是评价内控是?/p>

健全、有效,可依赖程度如?/p>

;

评价在其内控制度健全、有效、可?

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一、集团公司内部审计工作总体思路?/p>

 

 

 

1

、今?/p>

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年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支?/p>

计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重?/p>

 

 

 

2

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201x

年审计工作重点是:以内控制度审计为基础

,

以经营业

绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥

内部审计在防范风险?/p>

完善管理和提高经济效益中的作用,

即在实施

审计监督同时,提高审计服务职能?/p>

 

 

 

二?/p>

201x

年度集团公司内部审计工作计划如下?/p>

 

 

 

1

、完善审计内控制?/p>

,

促进集团内控管理健全与完?/p>

 

 

 

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首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据

审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法?/p>

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《集?/p>

公司预算执行情况审计办法?/p>

?/p>

《集团公司合同管理审计办法?/p>

三项?/p>

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内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会

计信息真实?/p>

促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调?/p>

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织、制约、检查的控制系统?/p>

20xx

年内审工作应该建立在公司内部

控制的基础上,

对其执行情况进行检查与评价?/p>

主要是评价内控是?/p>

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一、集团公司内部审计工作总体思路?/p>

 

 

 

1

、今?/p>

5

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计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重?/p>

 

 

 

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201x

年审计工作重点是:以内控制度审计为基础

,

以经营业

绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥

内部审计在防范风险?/p>

完善管理和提高经济效益中的作用,

即在实施

审计监督同时,提高审计服务职能?/p>

 

 

 

二?/p>

201x

年度集团公司内部审计工作计划如下?/p>

 

 

 

1

、完善审计内控制?/p>

,

促进集团内控管理健全与完?/p>

 

 

 

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首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据

审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法?/p>

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《集?/p>

公司预算执行情况审计办法?/p>

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《集团公司合同管理审计办法?/p>

三项?/p>

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内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会

计信息真实?/p>

促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调?/p>

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年内审工作应该建立在公司内部

控制的基础上,

对其执行情况进行检查与评价?/p>

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一、集团公司内部审计工作总体思路?/p>

 

 

 

1

、今?/p>

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计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重?/p>

 

 

 

2

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201x

年审计工作重点是:以内控制度审计为基础

,

以经营业

绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥

内部审计在防范风险?/p>

完善管理和提高经济效益中的作用,

即在实施

审计监督同时,提高审计服务职能?/p>

 

 

 

二?/p>

201x

年度集团公司内部审计工作计划如下?/p>

 

 

 

1

、完善审计内控制?/p>

,

促进集团内控管理健全与完?/p>

 

 

 

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首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据

审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法?/p>

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《集?/p>

公司预算执行情况审计办法?/p>

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《集团公司合同管理审计办法?/p>

三项?/p>

审制度?/p>

 

 

 

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内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会

计信息真实?/p>

促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调?/p>

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织、制约、检查的控制系统?/p>

20xx

年内审工作应该建立在公司内部

控制的基础上,

对其执行情况进行检查与评价?/p>

主要是评价内控是?/p>

健全、有效,可依赖程度如?/p>

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