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吉林?/p>

2015

年下半年内审师《实施内部审计业务》:分析

性复核技术考试试题

 

 

一、单项选择题(?/p>

25

题,每题

2

分,每题的备选项中,只有

1

个事最符合?/p>

意)

 

1

、组织的利益冲突政策规定了违背组织最终利益和福利的任何行为。下列那?/p>

属于该政策对禁止行为的规?/p>

 

A

:非盈利型组织的董事会成员必须致力于环境保护?/p>

 

B

:同时作为地方政府的兼职官员?/p>

 

C

:向亲戚提供组织员工的联系方式,该亲戚提供的培训有可能使组织收益?/p>

 

D

:兼职地方大学教授?/p>

 

2

、审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

 

A

:按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;

 

B

:公司目前的重点风险和风险水平;

 

C

:管理层对内部审计业务的态度?/p>

 

D

:与外部审计师的审计计划进行协调?/p>

 

3

、根据计算机知识可知数据在存储器和算术逻辑单元之间以及存储器和输入?/p>

出设备之间进行传送是通过计算机的一个子系统完成的?/p>

那么?/p>

上面所说的系统

是下列哪种设备的一部分?/p>

 

A

?/p>

a.

磁带控制单元

 

B

?/p>

b.

多路转换器通道

 

C

?/p>

c.

磁盘控制单元

 

D

?/p>

d.

中央处理?/p>

(CPU) 

4

、在对差旅费用进行审计时,内部审计师先计算出所有销售人员每天的平均?/p>

旅费用,

然后对那些高于平均值的差旅费收据进行详细检查,

这些程序是对以下

哪种类型的信息进行确?/p>

 

A

:文件及实物证据

 

B

:分析及实物证据

 

C

:文件及分析证据

 

D

:实物及证明证据

 

5

、通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着

 

A

:管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动?/p>

 

B

:内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

 

C

:审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委

员会报告?/p>

 

D

:理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审?/p>

情况向首席营运官报告

 

6

、顾客通常认为下面哪一个服务质量维度是最重要?/p>

? 

A

:可信赖?/p>

 

B

:保?/p>

 

C

:有形的

 

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年下半年内审师《实施内部审计业务》:分析

性复核技术考试试题

 

 

一、单项选择题(?/p>

25

题,每题

2

分,每题的备选项中,只有

1

个事最符合?/p>

意)

 

1

、组织的利益冲突政策规定了违背组织最终利益和福利的任何行为。下列那?/p>

属于该政策对禁止行为的规?/p>

 

A

:非盈利型组织的董事会成员必须致力于环境保护?/p>

 

B

:同时作为地方政府的兼职官员?/p>

 

C

:向亲戚提供组织员工的联系方式,该亲戚提供的培训有可能使组织收益?/p>

 

D

:兼职地方大学教授?/p>

 

2

、审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

 

A

:按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;

 

B

:公司目前的重点风险和风险水平;

 

C

:管理层对内部审计业务的态度?/p>

 

D

:与外部审计师的审计计划进行协调?/p>

 

3

、根据计算机知识可知数据在存储器和算术逻辑单元之间以及存储器和输入?/p>

出设备之间进行传送是通过计算机的一个子系统完成的?/p>

那么?/p>

上面所说的系统

是下列哪种设备的一部分?/p>

 

A

?/p>

a.

磁带控制单元

 

B

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b.

多路转换器通道

 

C

?/p>

c.

磁盘控制单元

 

D

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d.

中央处理?/p>

(CPU) 

4

、在对差旅费用进行审计时,内部审计师先计算出所有销售人员每天的平均?/p>

旅费用,

然后对那些高于平均值的差旅费收据进行详细检查,

这些程序是对以下

哪种类型的信息进行确?/p>

 

A

:文件及实物证据

 

B

:分析及实物证据

 

C

:文件及分析证据

 

D

:实物及证明证据

 

5

、通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着

 

A

:管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动?/p>

 

B

:内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

 

C

:审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委

员会报告?/p>

 

D

:理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审?/p>

情况向首席营运官报告

 

6

、顾客通常认为下面哪一个服务质量维度是最重要?/p>

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A

:可信赖?/p>

 

B

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C

:有形的

 

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年下半年内审师《实施内部审计业务》:分析

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一、单项选择题(?/p>

25

题,每题

2

分,每题的备选项中,只有

1

个事最符合?/p>

意)

 

1

、组织的利益冲突政策规定了违背组织最终利益和福利的任何行为。下列那?/p>

属于该政策对禁止行为的规?/p>

 

A

:非盈利型组织的董事会成员必须致力于环境保护?/p>

 

B

:同时作为地方政府的兼职官员?/p>

 

C

:向亲戚提供组织员工的联系方式,该亲戚提供的培训有可能使组织收益?/p>

 

D

:兼职地方大学教授?/p>

 

2

、审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

 

A

:按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;

 

B

:公司目前的重点风险和风险水平;

 

C

:管理层对内部审计业务的态度?/p>

 

D

:与外部审计师的审计计划进行协调?/p>

 

3

、根据计算机知识可知数据在存储器和算术逻辑单元之间以及存储器和输入?/p>

出设备之间进行传送是通过计算机的一个子系统完成的?/p>

那么?/p>

上面所说的系统

是下列哪种设备的一部分?/p>

 

A

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a.

磁带控制单元

 

B

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b.

多路转换器通道

 

C

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c.

磁盘控制单元

 

D

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d.

中央处理?/p>

(CPU) 

4

、在对差旅费用进行审计时,内部审计师先计算出所有销售人员每天的平均?/p>

旅费用,

然后对那些高于平均值的差旅费收据进行详细检查,

这些程序是对以下

哪种类型的信息进行确?/p>

 

A

:文件及实物证据

 

B

:分析及实物证据

 

C

:文件及分析证据

 

D

:实物及证明证据

 

5

、通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着

 

A

:管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动?/p>

 

B

:内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

 

C

:审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委

员会报告?/p>

 

D

:理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审?/p>

情况向首席营运官报告

 

6

、顾客通常认为下面哪一个服务质量维度是最重要?/p>

? 

A

:可信赖?/p>

 

B

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C

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吉林?015年下半年内审师《实施内部审计业务》:分析性复核技术考试试题 - 百度文库
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2

分,每题的备选项中,只有

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1

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属于该政策对禁止行为的规?/p>

 

A

:非盈利型组织的董事会成员必须致力于环境保护?/p>

 

B

:同时作为地方政府的兼职官员?/p>

 

C

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D

:兼职地方大学教授?/p>

 

2

、审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

 

A

:按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;

 

B

:公司目前的重点风险和风险水平;

 

C

:管理层对内部审计业务的态度?/p>

 

D

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3

、根据计算机知识可知数据在存储器和算术逻辑单元之间以及存储器和输入?/p>

出设备之间进行传送是通过计算机的一个子系统完成的?/p>

那么?/p>

上面所说的系统

是下列哪种设备的一部分?/p>

 

A

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a.

磁带控制单元

 

B

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b.

多路转换器通道

 

C

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c.

磁盘控制单元

 

D

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d.

中央处理?/p>

(CPU) 

4

、在对差旅费用进行审计时,内部审计师先计算出所有销售人员每天的平均?/p>

旅费用,

然后对那些高于平均值的差旅费收据进行详细检查,

这些程序是对以下

哪种类型的信息进行确?/p>

 

A

:文件及实物证据

 

B

:分析及实物证据

 

C

:文件及分析证据

 

D

:实物及证明证据

 

5

、通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着

 

A

:管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动?/p>

 

B

:内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

 

C

:审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委

员会报告?/p>

 

D

:理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审?/p>

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