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进出口业务内部审计制?/p>

 

一、目?/p>

 

  1

、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其?

公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管

理制度,完善公司进出口业务内部控制制度?/p>

 

2

?/p>

内部审计通过对公司进出口业务监督检查,

对照国家的法律法规和公司?/p>

规章制度?/p>

按照审计工作规范?/p>

防范公司的违法乱纪行为,

维护公司的经

济秩序,保护公司资金、财产的安全与完整?/p>

  

3

?/p>

评价公司进出口业务内部管理的有效性,

为提高经济效益,

规避公司进出

口业务经营风险,实现经营战略目标服务?/p>

 

 

二、适用范围

 

本制度适用于公司总部各职能部门?/p>

分公司有关一般贸易进出口业务内部?

计工作?/p>

 

 

三、内?/p>

 

1

、总则

 

1.1

为适应公司进出口业务内部审计工作管理需要,健全进出口业务内部经

济监督?/p>

检查机制,

保证公司财产的安全和经济活动的合法性?/p>

真实性?/p>

效益性,根据《中华人民共和国审计法?/p>

?/p>

《中华人民共和国内部审计?/p>

则?/p>

?/p>

《中华人民共和国海关法》及公司《内部审计工作管理规定》等?/p>

关法律法规,结合本公司总部各职能部门、分公司的实际情况,特制?/p>

本制度?/p>

  

 

1.2

内部进出口业务审计工作目?/p>

 

1.2.1

监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司?

其分公司、子公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计

监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制?/p>

 

1.2.2

内部审计通过对公司进出口业务监督检查,对照国家的法律法规和

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进出口业务内部审计制?/p>

 

一、目?/p>

 

  1

、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其?

公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管

理制度,完善公司进出口业务内部控制制度?/p>

 

2

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内部审计通过对公司进出口业务监督检查,

对照国家的法律法规和公司?/p>

规章制度?/p>

按照审计工作规范?/p>

防范公司的违法乱纪行为,

维护公司的经

济秩序,保护公司资金、财产的安全与完整?/p>

  

3

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评价公司进出口业务内部管理的有效性,

为提高经济效益,

规避公司进出

口业务经营风险,实现经营战略目标服务?/p>

 

 

二、适用范围

 

本制度适用于公司总部各职能部门?/p>

分公司有关一般贸易进出口业务内部?

计工作?/p>

 

 

三、内?/p>

 

1

、总则

 

1.1

为适应公司进出口业务内部审计工作管理需要,健全进出口业务内部经

济监督?/p>

检查机制,

保证公司财产的安全和经济活动的合法性?/p>

真实性?/p>

效益性,根据《中华人民共和国审计法?/p>

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《中华人民共和国内部审计?/p>

则?/p>

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《中华人民共和国海关法》及公司《内部审计工作管理规定》等?/p>

关法律法规,结合本公司总部各职能部门、分公司的实际情况,特制?/p>

本制度?/p>

  

 

1.2

内部进出口业务审计工作目?/p>

 

1.2.1

监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司?

其分公司、子公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计

监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制?/p>

 

1.2.2

内部审计通过对公司进出口业务监督检查,对照国家的法律法规和

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进出口业务内部审计制?/p>

 

一、目?/p>

 

  1

、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其?

公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管

理制度,完善公司进出口业务内部控制制度?/p>

 

2

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内部审计通过对公司进出口业务监督检查,

对照国家的法律法规和公司?/p>

规章制度?/p>

按照审计工作规范?/p>

防范公司的违法乱纪行为,

维护公司的经

济秩序,保护公司资金、财产的安全与完整?/p>

  

3

?/p>

评价公司进出口业务内部管理的有效性,

为提高经济效益,

规避公司进出

口业务经营风险,实现经营战略目标服务?/p>

 

 

二、适用范围

 

本制度适用于公司总部各职能部门?/p>

分公司有关一般贸易进出口业务内部?

计工作?/p>

 

 

三、内?/p>

 

1

、总则

 

1.1

为适应公司进出口业务内部审计工作管理需要,健全进出口业务内部经

济监督?/p>

检查机制,

保证公司财产的安全和经济活动的合法性?/p>

真实性?/p>

效益性,根据《中华人民共和国审计法?/p>

?/p>

《中华人民共和国内部审计?/p>

则?/p>

?/p>

《中华人民共和国海关法》及公司《内部审计工作管理规定》等?/p>

关法律法规,结合本公司总部各职能部门、分公司的实际情况,特制?/p>

本制度?/p>

  

 

1.2

内部进出口业务审计工作目?/p>

 

1.2.1

监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司?

其分公司、子公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计

监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制?/p>

 

1.2.2

内部审计通过对公司进出口业务监督检查,对照国家的法律法规和

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进出口业务内部审计制度全 - 百度文库
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进出口业务内部审计制?/p>

 

一、目?/p>

 

  1

、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其?

公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管

理制度,完善公司进出口业务内部控制制度?/p>

 

2

?/p>

内部审计通过对公司进出口业务监督检查,

对照国家的法律法规和公司?/p>

规章制度?/p>

按照审计工作规范?/p>

防范公司的违法乱纪行为,

维护公司的经

济秩序,保护公司资金、财产的安全与完整?/p>

  

3

?/p>

评价公司进出口业务内部管理的有效性,

为提高经济效益,

规避公司进出

口业务经营风险,实现经营战略目标服务?/p>

 

 

二、适用范围

 

本制度适用于公司总部各职能部门?/p>

分公司有关一般贸易进出口业务内部?

计工作?/p>

 

 

三、内?/p>

 

1

、总则

 

1.1

为适应公司进出口业务内部审计工作管理需要,健全进出口业务内部经

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保证公司财产的安全和经济活动的合法性?/p>

真实性?/p>

效益性,根据《中华人民共和国审计法?/p>

?/p>

《中华人民共和国内部审计?/p>

则?/p>

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《中华人民共和国海关法》及公司《内部审计工作管理规定》等?/p>

关法律法规,结合本公司总部各职能部门、分公司的实际情况,特制?/p>

本制度?/p>

  

 

1.2

内部进出口业务审计工作目?/p>

 

1.2.1

监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司?

其分公司、子公司的贯彻执?/p>

,

建立和完善公司进出口业务内部审计

监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制?/p>

 

1.2.2

内部审计通过对公司进出口业务监督检查,对照国家的法律法规和



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