范文范例参?/p>
完美
Word
格式整理?/p>
进出口业务内部审计制?/p>
一、目?/p>
1
、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其?
公司的贯彻执?/p>
,
建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管
理制度,完善公司进出口业务内部控制制度?/p>
2
?/p>
内部审计通过对公司进出口业务监督检查,
对照国家的法律法规和公司?/p>
规章制度?/p>
按照审计工作规范?/p>
防范公司的违法乱纪行为,
维护公司的经
济秩序,保护公司资金、财产的安全与完整?/p>
3
?/p>
评价公司进出口业务内部管理的有效性,
为提高经济效益,
规避公司进出
口业务经营风险,实现经营战略目标服务?/p>
二、适用范围
本制度适用于公司总部各职能部门?/p>
分公司有关一般贸易进出口业务内部?
计工作?/p>
三、内?/p>
1
、总则
1.1
为适应公司进出口业务内部审计工作管理需要,健全进出口业务内部经
济监督?/p>
检查机制,
保证公司财产的安全和经济活动的合法性?/p>
真实性?/p>
效益性,根据《中华人民共和国审计法?/p>
?/p>
《中华人民共和国内部审计?/p>
则?/p>
?/p>
《中华人民共和国海关法》及公司《内部审计工作管理规定》等?/p>
关法律法规,结合本公司总部各职能部门、分公司的实际情况,特制?/p>
本制度?/p>
1.2
内部进出口业务审计工作目?/p>
1.2.1
监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司?
其分公司、子公司的贯彻执?/p>
,
建立和完善公司进出口业务内部审计
监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制?/p>
1.2.2
内部审计通过对公司进出口业务监督检查,对照国家的法律法规和